ইউ,পি ফরম - ১
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
৫নং ইয়াকুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ
থানা/উপজেলা:- দাগনভূঁঞা, জেলা:- ফেনী।
অর্থবৎসর:- ২০১২-২০১৩
ইউ,পি ফরম- ১
ক্রমিক নং | প্রাপ্তি | পরবর্তী বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত টাকা |
|
| ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ | ২০১০-২০১১ |
ক.
খ. | ১। আগত তহবিল | ৬৭২৭.০০ | ৬০২৭.০০ | ৩০২৭.০০ |
২। নিজস্ব উৎসঃ- ইউনিয়ন কর রেট ও ফিস |
|
|
| |
ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৪০০০০০.০০ | ২২৮০০০.০০ | ১৩৭২০০.০০ | |
খ) বকেয়া কর | ১২০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ |
| |
গ) ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ৩৫৫২০.০০ | |
ঘ) ইমারত নির্মান ফি | ১৫০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ৭৬৩৮০.০০ | |
৩। বিনোদন করঃ |
|
|
| |
ক) সিনেমা ও বিনোদনমূলক অনূষ্ঠানের উপর কর- |
|
|
| |
৪। অন্যান্য করঃ |
|
|
| |
ক) পল্লী আদালত সূত্রে- | ২০০০.০০ | ১০০০.০০ |
| |
খ) জন্ম নিবন্ধন/অন্যান্য সনদ ফি | ২০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ২৪৭৯০.০০ | |
গ) স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চঁাদা ও অন্যান্য প্রাপ্তি | ৫০০০০.০০ |
|
| |
৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস- |
|
|
| |
৬। ইজারা বাবত প্রাপ্তিঃ- |
|
|
| |
ক) হাট-বাজার ইজারা বাবত প্রাপ্তি- | ৩০০০০.০০ | ৫০০০০.০০ | ৫২২৫০.০০ | |
খ) ফেরী ঘাট ইজারা বাবত প্রাপ্তি- |
|
|
| |
গ) জলমহাল ইজারা বাবত প্রাপ্তি- |
| ১০০০০.০০ |
| |
ঘ) খাল/খোয়াড় ইজারা বাবত প্রাপ্তি- | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | ২০০০.০০ | |
৭। মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস- | ১০০০০.০০ | ৫০০০.০০ |
| |
৮।সম্পত্তি হতে আয়- |
|
|
| |
সরকারী সূত্রে অনুদানঃ |
|
|
| |
১। উন্নয়ন খাতঃ- |
|
|
| |
ক) এলজিএসপি থোক | ১৩৪২৫১২.০০ | ১৫০০০০০.০০ | ১১৯৯৪৪৯.০০ | |
খ) এলআইসি সম্পূরক থোক |
| ১০০০০০০.০০ | ৯৪৯১৩০.০০ | |
গ) এলজিএসপি দক্ষতাভিত্তিক থোক | ৫০০০০০.০০ |
|
| |
ঘ) এডিপি থোক | ১০০০০০০.০০ | ৬০০০০০.০০ |
| |
ঙ) হাইসাওয়া ফান্ড |
|
|
| |
চ) রিওপা প্রকল্প দুঃস্থ মহিলা মজুরি |
|
|
| |
ছ) রিওপা প্রকল্প খন্ডকালীন মজুরি থোক |
|
|
| |
জ) রিওপা প্রকল্প মৌলিক সেবা থোক |
|
|
| |
ঝ) মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন থোক (RFLDC) |
|
|
| |
ঞ) শিক্ষা |
| ৯০০০০০.০০ |
| |
ট) কৃষি- |
|
|
| |
ঠ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী |
|
|
| |
ড) রাস্তা নির্মান/মেরামত- | ১৪০০০০০.০০ | ১২০০০০০.০০ |
| |
ঢ) গৃহ নির্মান/মেরামত- |
|
|
| |
ণ) অন্যান্য- | ৫০০০০০.০০ | ১৫০০০.০০ |
| |
২। সংস্থাপনঃ- |
|
|
| |
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা- | ১৫৫৭০০.০০ | ১৫৫৭০০.০০ | ৮১০০০.০০ | |
খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি | ৩১৩৭০৩.০০ | ৩৯৮৪০০.০০ |
| |
৩। অন্যান্যঃ- |
|
|
| |
(ক) স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কর ১% | ১২০০০০০.০০ | ১০০০০০০.০০ | ৬৭২৩৬২.০০ | |
স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ- |
|
|
| |
ক) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
|
|
| |
খ) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা- |
|
|
| |
গ) অন্যান্য- | ২০০০০.০০ |
|
| |
| সর্বমোটঃ | ৭২৩২৬৪২.০০ | ৭২৩১১২৭.০০ | ৩২৩৩১০৮.০০ |
ইউ,পি ফরম- ১ পরিশিষ্ট-১
ক্রমিক নং | ব্যয় | পরবর্তী বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত টাকা |
|
| ২০১২-২০১৩ | ২০১১-২০১২ | ২০১০-২০১১ |
(ক)
(খ)
(গ) | রাজস্বঃ- ১। সংস্থাপন ব্যয় |
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী- | ৩৩০০০০.০০ | ৩৮০০০০.০০ | ২২১১০০.০০ | |
খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪৯৭৮৯৩.০০ | ৩৯৮৪০০.০০ |
| |
গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১০৪০০০.০০ | ৩৫০০০.০০ | ৩১০৭১.০০ | |
ঘ) অন্যান্য আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ৫০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ৮৩৪০.০০ | |
ঙ) জন্ম নিবন্ধন ডাটা এন্ট্রি অপারেটর সম্মানী | ৩৬০০০.০০ | ৪৮০০০.০০ |
| |
চ) নৈশ প্রহরী ও ঝাডুদারের বেতন | ৩৬০০০.০০ | ১৮০০০.০০ |
| |
২। অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয়ঃ | ০ |
|
| |
ক) আনুষাঙ্গিক | ৬০০০.০০ |
| ১৪৪৮৯.০০ | |
খ) প্রিন্টিং ও স্টেশনারী | ২০০০০.০০ |
|
| |
গ) কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ক্রয় ও মেরামত | ৫০০০০.০০ |
|
| |
ঘ) বিদ্যুৎ বিল ও সরঞ্জাম ক্রয় | ১০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ৫০৬৩.০০ | |
ঙ) সনদপত্র ও প্যাড ক্রয় | ১২০০০.০০ | ২০০০০.০০ | ৩৭০০.০০ | |
চ) রিক্সা লাইসেন্স প্লেট ও বই ক্রয় | ৫০০০.০০ |
|
| |
ছ) ট্রেড লাইসেন্স আদায় কমিশন ও বহি ক্রয় | ৫০০০.০০ |
|
| |
জ) গ্রামপুলিশ রণ পাহারা | ৩০০০.০০ |
|
| |
ঝ) সভার খরচ | ২৫০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ৮১১৪.০০ | |
ঞ) জরম্নরী ত্রাণ সাহায্য | ৩০০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ০ | |
ট) পরিবহন | ৫০০০.০০ | ৪০০০.০০ | ১৫০০.০০ | |
ঠ) বিজ্ঞাপন ও প্রচার | ৫০০০.০০ |
| ১৮৬০০.০০ | |
ড) জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত ব্যয় | ১৫০০০.০০ | ৩৫০০০.০০ |
| |
ঢ) বিবিধ | ৩০০০০.০০ | ১১০০০.০০ |
| |
উন্নয়নঃ ১। পূর্ত কাজ | ০ |
|
| |
ক) কৃষি ও সেচ প্রকল্প- ড্রেন/ডায়াপাইপ/কালভার্ট | ১৮০০০০০.০০ | ১৮০০০০০.০০ | ৮৫০০০০.০০ | |
খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা | ৩০০০০০.০০ | ২০০০০০.০০ | ১৮১২৬১.০০ | |
গ ) যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ-রাস্তা নির্মান/মেরামত/কালভার্ট নির্মাণ | ২৮০০০০০.০০ | ২৮০০০০০.০০ | ১৫৩১৭৫০.০০ | |
ঘ) গৃহ নির্মান/মেরামত | ১৫০০০০.০০ | ১৫০০০০.০০ | ১৫০০০০.০০ | |
ঙ) শিক্ষা ও ক্রিড়া | ৫০০০০.০০ | ১০০০০০০.০০ | ১৫০০০০.০০ | |
চ) রিওপা প্রকল্প মহিলা শ্রমিক মজুরি | ০ |
|
| |
ছ) রিওপা খন্ডকালীন শ্রমিক মজুরি প্রকল্প | ০ |
|
| |
জ) রিওপা মৌলিক সেবা প্রদান প্রকল্প | ০ |
|
| |
ঝ) মৎস্য ও পশু সম্পদ উন্নয়ন থোক | ০ |
|
| |
ঞ) হাইসাওয়া ফান্ড সংক্রান্ত | ০ |
|
| |
ট) মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ ও শিখন) | ০ |
|
| |
২। অন্যান্য উন্নয়নঃ | ০ |
|
| |
ক. সাঁকো নির্মাণ ও মেরামত | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ |
| |
খ. হাট/বাজার উন্নয়ন | ১৫০০০০.০০ | ১৫০০০০.০০ | ৫২২৫০.০০ | |
গ. আসবাব পত্র ক্রয় ও মেরামত | ১৫০০০০.০০ | ১৫০০০.০০ | ৫২০০.০০ | |
ঘ. বৃক্ষ রোপন | ৫০০০০.০০ | ৫০০০.০০ |
| |
ঙ. বিবিধ | ২৪০০০০.০০ |
|
| |
অন্যান্যঃ | ০ |
|
| |
ক) অডিট ও হিসাব নীরিক্ষা ব্যয় | ৫০০০.০০ |
|
| |
খ) নির্বাচন সংক্রান্ত | ৫০০০.০০ | ৫০০০.০০ |
| |
গ) অন্যান্য | ২০০০০.০০ |
|
| |
ঘ) শেষ উদ্বৃত্ত | ১৩৭৭৪৯.০০ | ৬৭২৭.০০ | ৬৭০.০০ | |
| সর্বমোট | ৭২৩২৬৪২.০০ | ৭২২১১২৭.০০ | ৩২৩৩১০৮.০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস